工作描述:1、每天根据出库单、订单录入销售凭证。2、每月根据销售、开票、回款情况出具客户对账单。3、电话、传真、邮件等联系客户对账人员核对往来账务及异议处理。4、就双方对账过程中发现的差异与客户进行协商处理,自行处理不了的汇报领导,提供建议帮助领导作出决定。5、根据对账情况反馈给开票专员在开票时调整账务。6、每天根据分子公司回传的出库单在ERP生成交货单,更新数据,月末统计销售报表。7、每月做账龄分析,对于拖欠货款严重的客户编制催款函并提醒区域经理,防止呆账、坏账产生。8、公司起诉产生坏账的客户时提供从订单到回单的一系列证据链。9、在每天接到的订单后备注客户最新欠款情况,作为是否接单的依据以控制应收账款。