工作描述:1、审核销售订单和出库单,开票,编制相应凭证。
2、出具客户对账单,定期联系对账,确保账实相符。
3、更新应收账款余额,跟踪催收。
4、就双方对账过程中发现的差异落实原因,自行处理不了的汇报领导,提供建议帮助领导作出决定。
5、单据整理归档。
6、根据分子公司回传的出库单在ERP生成交货单,更新销售台账,月末出具销售报表。
7、每月做账龄分析,对于拖欠货款严重的客户编制催款函并提醒区域经理,防止呆账、坏账产生。
8、公司起诉产生坏账的客户时提供从订单到回单的一系列证据链资料。
9、在每天接到的订单后备注客户最新欠款情况,评估客户信用风险,作为是否接单的依据以控制应收账款。