工作描述:? 项目参与:参与建筑行业央企年审项目,实地参与集团下属35家公司的审计工作,完成数据审查核对、抽凭测试、底稿编制整理、审计报告核对等工作。
? 底稿编制:负债编制货币资金、长期借款、应付职工薪酬、应交税费、往来款项、费用类(财务、管理、研发)等15+个会计科目的审计底稿。包括审定表、明细表、抽凭检查表、截止性测试、利息计算检查表等。利用数据透视表对被审计单位的的关联方交易进行统计整理,按照披露要求列示相关交易明细。
? 抽凭测试:抽验2024年度的凭证,完成对发生金额较大的银行存款,费用支出,应收应付等关键凭证进行抽检,对附件、合同等遗漏材料统计,对接财务人员及时补充。
? 函证跟进:完成被审计单位9家公司的往来函证和28家银行函证,发函回函控制表编制工作,整理归档200+条函证信息,寄发并跟踪反馈发函至回函全过程,及时对问题函证问题函证做出二次发函等措施,查出问题函证十余份,准确无误核对了集团下9家公司业务的真实性和准确性。
? 信息核对:确保审计报告与审计资料之间信息的一致性,协助审计员核对校对审计报告20家,查出问题十余处。